用友反结账怎么操作_1
在用友软件中进行反结账的操作步骤如下:
1. 打开用友软件,进入总账系统模块。
2. 点击“总账”菜单下的“期末”选项,然后选择“结账”。
3. 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份。
4. 按下`Ctrl+Shift+F6`组合键,然后输入账套主管的口令。
5. 系统会弹出反结账的凭证,根据实际情况进行调整。
6. 点击“确认”,系统会生成反结账凭证,并生成反结账单。
7. 点击“制单”完成反结账操作。
请注意,反结账前需要确保相关凭证已经过审核,并且符合反结账的条件。反结账操作可能会影响账目的准确性和完整性,因此请谨慎操作
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。