在用友软件中进行反结账的操作步骤如下:

1. 打开用友软件,进入总账系统模块。

2. 点击“总账”菜单下的“期末”选项,然后选择“结账”。

用友反结账怎么操作_1

3. 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份。

4. 按下`Ctrl+Shift+F6`组合键,然后输入账套主管的口令。

5. 系统会弹出反结账的凭证,根据实际情况进行调整。

6. 点击“确认”,系统会生成反结账凭证,并生成反结账单。

7. 点击“制单”完成反结账操作。

请注意,反结账前需要确保相关凭证已经过审核,并且符合反结账的条件。反结账操作可能会影响账目的准确性和完整性,因此请谨慎操作